1、協助部門經理建立集團公司內部控制體系,協助建立、完善內部審計制度、作業流程、部門及崗位職責。
2、根據審計任務,制定審計計劃和審計方案,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,收集相關的審計證據,設計審計工作底稿。
4、根據審計底稿,編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量,提出整改及優化建議,協助完善集團公司內部控制體系。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、督導、檢查審計專員的工作、協助部門經理搞好團隊建設和業務培訓工作。
7、建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔,并負責管理。
8、協助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作,做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
9、完(wan)成部門領導(dao)交辦的(de)其(qi)他(ta)工作。
1.專業技能要求:
(1)了解內部控制知識及審計流程,了解企業內部控制理論、運作模式及操作實踐,并有一定的審計、內控操作能力;
(2)具有一定的風險控制、成本管理的能力,可以發現公司運營及內部控制中發現的問題,具備一定的分析、解決實施能力;
(3)較強的組織、溝通、協調能力,對內外部控制有較強的平衡能力;
(5)良好的團隊協作精神,認真、嚴謹、公正、穩重,工作責任心強,能承受一定的工作壓力,并適應外勤出差;
(6)能夠培養人才。
2.經驗要求:房地產或金融企業或類金融企業主管會計3年以上任職經驗,熟悉房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷3年以上。
3.能力素養(yang):會計(ji)、審計(ji)、財務(wu)管(guan)理等相關專業本科以(yi)上學歷,初級(ji)及(ji)以(yi)上職稱,中級(ji)證書及(ji)注冊會計(ji)師資格優先(xian)。
在求職過程(cheng)中如果遇到扣押證(zheng)件、收取押金、提供擔保(bao)(bao)、強迫入股集資、解凍資金、詐(zha)騙傳銷、求職歧視(shi)、黑(hei)中介、人身(shen)攻擊、惡(e)意騷(sao)擾、惡(e)意營銷、虛假(jia)宣傳或其他(ta)違法違規行為。請(qing)及時保(bao)(bao)留(liu)證(zheng)據,立即向平臺舉報投(tou)訴(su),必要時可以報警、起訴(su),維(wei)護自己的(de)合法權益(yi)。