1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
5、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
6、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
7、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
8、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
9. 其他與內部審(shen)計相關的工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)領導交辦(ban)的工(gong)作(zuo)(zuo)。
年薪+績效,年薪不低于10萬元,能適應出差,能獨立帶隊執業。
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。
在求(qiu)職(zhi)過程中如果遇(yu)到扣押(ya)證(zheng)件、收(shou)取押(ya)金、提供擔保(bao)、強迫入股集(ji)資、解凍資金、詐騙傳銷、求(qiu)職(zhi)歧視、黑中介、人(ren)身攻擊、惡意騷擾(rao)、惡意營銷、虛假宣(xuan)傳或其他違法(fa)違規行為。請(qing)及(ji)時保(bao)留(liu)證(zheng)據,立即向平臺舉報(bao)投訴,必要時可以報(bao)警(jing)、起(qi)訴,維護(hu)自己(ji)的合(he)法(fa)權益。