1、建立和完善事務所內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他(ta)與內部審計相關的工(gong)作(zuo)和領(ling)導交辦(ban)的工(gong)作(zuo)。
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好(hao)的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟(ruan)件。
在求職(zhi)過(guo)程中如果遇(yu)到扣押(ya)證(zheng)件、收取(qu)押(ya)金、提供(gong)擔保(bao)、強迫入(ru)股(gu)集資、解凍資金、詐(zha)騙傳銷(xiao)、求職(zhi)歧視、黑(hei)中介、人身攻擊、惡意(yi)騷擾(rao)、惡意(yi)營銷(xiao)、虛(xu)假(jia)宣(xuan)傳或其他(ta)違法違規行為(wei)。請及時保(bao)留證(zheng)據,立即向平臺(tai)舉報(bao)投訴(su),必要時可(ke)以報(bao)警(jing)、起訴(su),維(wei)護(hu)自(zi)己的合(he)法權益。