1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部(bu)審計(ji)相(xiang)關(guan)的(de)工作(zuo)和領導交辦的(de)工作(zuo)。
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
4、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
5、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
6、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
7、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語(yu)言(yan)、文字表(biao)達能力,熟練運(yun)用(yong)Microsoft Office辦(ban)公軟件。
在求職過(guo)程中如(ru)果遇到(dao)扣押證(zheng)件、收取(qu)押金、提供擔保、強迫(po)入(ru)股(gu)集資、解凍資金、詐騙(pian)傳(chuan)銷(xiao)、求職歧視、黑中介、人身攻(gong)擊、惡意(yi)騷(sao)擾(rao)、惡意(yi)營銷(xiao)、虛假宣傳(chuan)或其他違法違規行為(wei)。請及時(shi)保留證(zheng)據,立即(ji)向平臺(tai)舉報投訴,必要時(shi)可以報警(jing)、起訴,維(wei)護自己(ji)的合法權益。