1、根據審計任務,協助審計主管草擬審計方案,及時做好各項審計前期的準備工作(包括簽發審計通知書、資料清單、準備工作底稿,領取辦公用品等)。
2、根據審計計劃,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,做好審計記錄、審計證據的收集及調查取證工作,編制審計工作底稿。
4、根據審計底稿,提出初步審計意見或建議,協助審計主管編制相關的審計報告及審計意見書等相關文書。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、按照內部審計制度的要求,做好審計資料的收集、整理,保證資料的及時歸檔。
7、做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
8、完成(cheng)部門領導交辦的其他工作(zuo)。
1.專業技能要求:
(1)了解內部控制知識及審計流程,了解企業內部控制理論、運作模式及操作實踐,并有一定的審計、內控操作能力;
(2)具有一定的風險控制、成本管理的能力,可以發現公司運營及內部控制中發現的問題,具備一定的分析、解決實施能力;
(3)根據審計任務,協助審計主管草擬審計方案,選擇適當的審計方法進行審計;
(4)了解國家有關工程造價方面的政策規定,熟悉有關工程概預算相關知識;
(5)根據審計項目的需要,勘察施工現場,查閱相關文件資料,檢查合同和協議的執行情況;
(6)參與工程項目的招投標工作,對招標和合同簽訂進行監督;
2.經驗要求:房地產或金融企業或類金融企業會計1年以上任職經驗,了解房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷1年以上。有審計、監理、施工現場工作經驗及房產開發經驗優先。
3.能力素養:會計、審計、財務管理等相關專業本科以上學歷,具有初中級證書者、注冊會計師優先
4.統(tong)招全日制本科(ke),優秀的應屆畢業(ye)生也可以培(pei)養
在求職過程中如(ru)果遇到扣押(ya)證件、收取押(ya)金、提供擔保、強迫入股集資、解(jie)凍資金、詐騙(pian)傳(chuan)(chuan)銷、求職歧視(shi)、黑中介(jie)、人身(shen)攻擊(ji)、惡意騷擾、惡意營銷、虛(xu)假(jia)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)或其(qi)他違(wei)(wei)法(fa)違(wei)(wei)規行為。請及時保留證據,立即向平(ping)臺舉報投(tou)訴(su),必要時可(ke)以報警、起訴(su),維護自(zi)己的(de)合(he)法(fa)權益。